7月15日,集团召开内部审计和法务风控事情调理会,梳理上半年事情情况,安排下半年任务。集团党委委员、副总经理、总执法照料陈景鸿出席集会并讲话。
陈景鸿肯定了上半年内部审计和法务风控事情取得的结果,就抓好下一步事情提出了明确具体的要求。就内部审计事情,他要求,连续构建集中统一、权威高效的审计监督体系。坚持党对审计事情的领导,深入推进“上审下”、上下领悟的事情花样。连续构建切合国有资产监管要求和公司治理需要的企业内部审计制度体系。健全审计制度和规程,明确事情职责、审计权限、审计程序等。连续增强内部审计职责落实,提升审计监督效能。坚持内部审计监督无死角、全笼罩,打造专业化、职业化的内部审计事情步队。连续强化审计发明问题整改及结果运用,切实做好审计“后半篇文章”。把“当下改”和“恒久立”结合起来,建立长效机制。就法务风控事情,他要求,增强统筹协调,加速解决历史遗留问题。要组织专门力量,列时间表,逐个击破,为公司生长卸下历史担负。适应新形势,有序修订公司章程。凭据新《公司法》等最新执规律则,对本单位公司章程进行修订。强化危害防控,提前谋划合规体系建设。建立合规治理基本制度,构筑合规治理组织体系、制度体系、运行机制,推动企业合规治理体系化。
集团审计部、法务风控部卖力人,各二级子企业分担审计、法务事情班子成员和审计、法务风控部分相关卖力人员参会。